Location
咨询电话

400 689 0958

财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作

北京监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照财政部党组决策部署和部内控委工作要求,将完善制度建设和规范内控执行紧密结合,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-02 14:06:52 查看

行政事业单位内部控制业务工作职责分离情况分析

行政事业单位内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-02 08:18:06 查看

认识内部审计报告的重要性

几乎没有内审人员否认内部审计报告的重要性。但在实践中,不少内审人员往往忽视内部审计报告的重要性,在撰写审计报告上投入过少的精力,使审计报告不能展示审计发现,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-01 14:11:28 查看

国资委分别部署全面风险管理、内部控制、合规管理,怎么理解?应该怎么思考?才能找到最有效的做法

企业中,分以合为终,合以分为始,是一条管理设计必须考虑的普遍规律。组织的划分是分,通过绩效计划向上、向左向右拉齐是为合;流程中,角色划分是分,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-04-01 08:30:17 查看

国务院国资委:着力提升合规管理有效性,守牢依法合规经营底线红线

3月21日,国务院国资委召开深化法治央企建设工作推进会,深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署,落实中央企业负责人会议要求,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-31 13:53:29 查看

三只松鼠:内部审计制度(2024年3月26日)

三只松鼠股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督,规范内部审计工作,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-31 08:26:16 查看

中证协拟对券商两类子公司管理规范进行修订 涉及业务范围、内控要求等调整

中证协拟对券商两类子公司管理规范进行修订 涉及业务范围、内控要求等调整;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名,内控管理师报名官网

2024-03-30 13:55:23 查看

组织理性与人性的交织:内部控制的困局

在推进内部控制工作过程中,建立内控规则、流程和制度等一系列理性要件固然重要,但此过程中,还要考虑人性,企业中每一个决策和行为都受到人性和理性的双重影响。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-30 08:21:32 查看

IPO内控审核常见问题及未来优化途径

2023年12月,财政部会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-29 14:10:27 查看