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企业如何进行风险分类、识别及描述?—“五要素”闭环风险分析模型应用

根据“风险导向”管理理念,企业应该根据风险评价结果配置管理资源、开展管理活动。为了对风险进行有效评价,企业需要对风险进行高质量的分类、识别和描述。“高质量”可以具体表现在如下几个方面

2023-04-02 13:26:02 查看

高职院校基本建设——对内部控制的具体落实情况予以检查与监督

高校教育教学基本建设项目作为非盈利性的项目,具有投资大、资金流多、专业性强、管理要求高等特点。为保障高职院校基本建设安全高效的进行,在关注高职院校的基本建设的同时,还须加强建立健全内部控制体系

2023-04-02 08:29:10 查看

铁路企业--建设内部控制系统的重要性

在社会主义经济体制改革快速推进的过程中,铁路企业也不断发展壮大,这就对现代企业管理制度的完善性与系统性提出了新的更高要求。建设健全的企业内部控制体系,可为企业在开展各项管理活动的时候

2023-04-01 13:41:40 查看

磐安县医保局多措并举加强医保基金内控管理

为切实保障医保基金安全有序运行,进一步加强医疗保险基金内部控制,推动基金管理规范化、标准化建设,县医保局通过优化岗位设置,规范业务流程,强化风险防控等举措加强医保基金内控管理

2023-04-01 08:37:44 查看

风险管理第一步,收集风险信息

风险管理工作的第一步是什么?有人说是找风险,那么找风险的基础是什么?是收集风险信息,如果信息收集的不及时、不全面,那么找风险的基础就不存在或有缺陷。所以说,掌握足够的信息对于风险管理来说是至关重要的

2023-03-31 14:46:14 查看

分享宁德时代:2022年内部控制自我评价报告(2023年3月)

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法

2023-03-31 12:17:54 查看

行政事业单位政府采购业务内控制度指引

单位应当紧密结合自身管理实际, 认真梳理相关业务与业务流程,针对各个业务流程节点收集整理适合本单位的相关制度,在遵循国家、省市相关制度的基础上,制定适合本单位的采购业务内部控制制度

2023-03-31 08:22:14 查看

组织架构内部控制审计实务

组织架构内部控制审计,就是对被审计单位组织架构内部控制设计与运行的有效性的审查和评价活动,对促使被审计单位加强组织架构内部控制建设、防范组织架构风险具有重要意义

2023-03-30 15:21:05 查看

采购招标5大内控漏洞

物资招标采购一般指的是对于企业的招标方,通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供招标信息,在保证公平公开公正的原则下,各大供应商之间进行合法的竞争,最后由招标方选择出最优质的供应商

2023-03-30 12:13:38 查看