为进一步提升行政事业单位内部治理水平、规范权力运行、防范廉政风险、保障财政资金安全规范有效使用,财政部江西监管局高标准、严要求组织开展了2024年度属地中央预算单位内控报告编制审核工作,取得一定成效。
一是精心组织部署,压实审核责任。将内控报告审核作为年度财会监督重点任务,精心组建审核队伍,明确审核标准及要求,通过多种形式对中央驻赣单位进行全覆盖动员与精准指导,推动提高报告编报工作的规范性与统一性,为后续审核工作奠定坚实基础。
二是创新审核方式,提升工作质效。健全完善“线上筛查+线下核验”双线工作机制,线上通过财政部统一报表平台,对报告数据逻辑性、填报完整性进行系统校验,重点筛查佐证材料缺失、数据异常波动等情况;线下结合部门预算日常监管,选取部分单位开展现场核查,重点核验重大决策、预算收支、政府采购、资产管理等关键业务环节内部控制的有效执行。
三是强化成果运用,推动常态长效。通过审核,全面摸清了中央驻赣单位内控建设情况,并将审核结果与日常预算监管、财会监督等工作紧密结合起来,推动各单位将内控建设从“纸面上”落实到“行动上”,不断提升内部治理水平和财政资金使用效益,筑牢风险防控屏障。