为落实政府采购政策规定及深化政府采购制度改革要求,进一步规范预算单位在政府采购活动中内部权力运行,近日,延安市财政局出台了《关于加强预算单位政府采购内部控制管理的指导意见》,对预算单位加强政府采购内部控制管理提供政策指导。
《意见》要求,预算单位政府采购内部控制管理,要按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则,以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线,通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程,逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。
《意见》还对预算单位如何落实主体责任、实施归口管理、科学设置岗位、完善决策机制、加强内部审核、强化流程控制、明确时限要求、加强利益冲突管理等进一步予以了规范和明确。同时,要求预算单位要通过加强组织领导、完善基础保障、强化运行监督等夯实保障措施,抓好贯彻落实。
“内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。