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从“民国故宫盗窃案”看内控

“监守自盗”这个成语一般指由于缺乏适当的预防机制,给财产或资金的管理者舞弊的机会,使其利用自己的职权将别人或公共财产化公为私。

2019-08-11 10:21:57 查看

从“中信泰富炒汇巨亏案”看内控

中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)是在邓小平亲自支持下,由荣毅仁于1979年创办。1979年10月4日,中信董事会在人民大会堂台湾厅正式成立。董事会成员共44人,荣毅仁为董事长兼总经理,雷

2019-07-01 09:10:22 查看

【国资委】强化国有企业内控和风险管理 助力国企提质增效

近日,市国资委举办了国有企业内部控制与风险防范专题培训,帮助企业拓宽风险防控思路,进一步指导企业完善内部控制与风险管理建构。

2019-06-10 10:10:01 查看

湖北省局监管中心组织召开2019年内部控制建设工作会议

4月9日上午,省局监管中心组织召开2019年内部控制建设工作小组第一次会议。布置2019年内部控制建设工作实施方案及填报预算绩效评价工作表。

2019-05-10 15:17:56 查看

东华大学召开内部控制体系建设工作推进会

1月6日,东华大学内部控制体系建设工作推进会在松江校区召开。学校内部控制建设领导小组组长、校长蒋昌俊,内部控制建设领导小组成员金海燕、刘春红、邱高、李永智、陈革等校领导出席。会议由李永智主持。学校内控建设工作小组成员、内控建设监督检查工作小组

2019-04-27 10:22:14 查看

上海市徐汇区财政局开展行政事业单位内部控制报告编报工作

为进一步加强内控建设,提升行政事业单位财务管理能力,徐汇区财政局开展本区行政事业单位内部控制报告编报工作,要求各行政事业单位高度重视内控报告工作,结合本单位内控工作实际,加

2019-03-11 10:10:08 查看

财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》

实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的重要制度安排,是注册会计师行业开拓执业领域、进一步做大做强新的增长点。为了规范注册会计师内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》

2019-02-18 13:14:30 查看

财政部会计司解读企业内控指引之发展战略

什么都可以出错,战略不能出错;什么都可以失败,战略不能失败。战略的失败是最彻底的失败!无论是一个国家、一个地区和一个行业,还是一个微观组织,都面临发展战略管理的问题。作为一个现代企业,如果没有明确发展战略,就不可能在当今激烈的市场竞争和国际化浪潮冲击下求得长远发展。为此,我们研究制定了《企业内部控制应用指引

2019-02-15 10:12:36 查看

关于公开选聘内部控制标准委员会咨询专家的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,中共中央直属机关事务管理局,国家机关事务管理局财务司,中央军委后勤保障部财务局,武警部队后勤部财务局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处,有关单位:

2019-02-13 11:13:54 查看