大连市财政局关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)的有关要求,现就做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下:
根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)的有关要求,现就做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下:
完善内控信息化体系,将岗位职责、内部制度等内控信息整理录入与信息归集,并在系统中形成标准文档。在此基础上,对已有的办公自动化系统、固定资产管理系统以及预算管理系统等各自独立的管理系统,根据业务的基本范围,开展业务流程规范化管理与整合。
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾说“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从中航油巨亏、四川长虹坏账等案例都得到了验证。以下归纳了我国企业内部控制常见的十大问题。
5月15日下午,省交通监理公司组织召开内部控制管理体系及管理制度发布会。公司领导董宏瑞、张吉、高睿、丁峰、穆云龙出席会议,各子公司部门负责人及以上干部、机关全体干部及兰州附近项目机构中层干部在主会场参加会议,其他职工在分会场参会。公司党委副书记、工会主席曹
作为内部审计人员,对内控设计与运行的有效性评价是工作内容之一。但在实际工作中,我们总会存在很多的疑惑,如发现内控设计不合理、存在缺陷、执行不到位等各种问题,甚至连最基础的审计人员都能看到的问题,为啥高层看不到,也不着手解决?
利用疫情期间暂停外勤活动工作时机,财政部厦门监管局积极开展内控自查自纠工作,健全制度,狠抓整改,有力促进内控管理水平提升。
为有效防范业务、管理与廉政风险,提高工作的规范性、科学性和有效性,河北监管局切实提高政治站位,强化组织领导,认真开展内部控制操作规程修订工作。
近年来,宁夏监管局认真贯彻落实部党组要求,深刻认识机构职能调整后加强监管局内控工作的重要意义,着力改进和加强全局内控工作,切实落实内控主体责任,准确领会新时代财政内控工作的新目标、新要求,全面树立“抓好内控是基础、不抓内控是失职”的工作理念。
截至2019年4月30日,A股上市公司2018年年报已经披露完毕。在正式披露之前,A股上市公司又来了一波业绩“变脸”。据《金融时报》记者不完全统计,4月份以来,赶在年报披露截止日之前发布业绩修正公告的上市公司,已经超过200家,其中,仅4月2