比亚迪2021年度内部控制自我评价报告!
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法
2022-05-17 14:28:26
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法
第一条 为了加强云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度建设,健全自我约束机制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,保障公司经营战略目标的实现
“以前,我们内部控制制度及流程不完善,导致服务保障工作质量不高。现在制度建设逐步完善,我们工作效率也提高了一大截,省时又省力!
随着经济社会的快速发展,我国企业的数量与规模持续增长,资金作为维系企业项目稳定运行的生命线发挥着不可或缺的作用。
为推动理财公司合规经营和持续稳健运行,按照诚实信用、勤勉尽责原则履行“受人之托、代人理财”管理职责,银保监会近日发布《理财公司内部控制管理办法(征求意见稿)》
鄂温克旗财政局着力强化权力制约与运行监督,加强内部控制管理,严格财经纪律,努力提升管理规范化信息化水平,增强透明度
按照公司“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩,喜迎二十大”主题行动统一部署,为进一步提升内控制度设计有效性,有效防范化解重大风险