国有企业开展内部控制审计工作研究
近些年来,我国财政部以及银保监会等部门联合发布了《企业内部控制审计》等文件,要求国有企业必须要加快构建内部控制制度
2022-07-13 11:08:33
查看
为有效发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的基础作用,河南省洛阳市财政局突出三项举措
为客观评估内控风险,查找薄弱环节,进一步加强内控管理,强化制度执行,近期,财政部深圳监管局在全局范围开展内控知识测试和风险评估问卷调查
2022年6月29日财政部召开了内控委视频会议。会上,财政部内控办做了2021年财政部内控报告,并通报了审计问题内部审核和财政部机关内部考评的情况
我国市场经济领域中,民营经济占有很大的比重,其贡献对于我国经济发展不可或缺。然而在回顾中小民营企业的发展历程中
在市场经济的快速发展下,企业构建内控体系,有利于提高企业的内部管理水平,防范企业经营发展中可能面临的风险问题
为了有效防控廉政风险,进一步提高行政事业单位内部管理水平,财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,博湖县高度重视