苏州综保区召开加强子公司内控及财经纪律工作会议
综保区管理办召开加强子公司内控及财经纪律工作会议,综保区管理办副主任王奇学、派驻区经发委纪检组组长季晓丰、综保区管理办计财部主任刘音,计财部、内控内审室、各子公司主管以上管理人员以及其他相关人员参加了会议
综保区管理办召开加强子公司内控及财经纪律工作会议,综保区管理办副主任王奇学、派驻区经发委纪检组组长季晓丰、综保区管理办计财部主任刘音,计财部、内控内审室、各子公司主管以上管理人员以及其他相关人员参加了会议
3月17日,国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议。国资委党委委员、副主任袁野出席会议并讲话,总会计师赵世堂主持会议
3月18日,财政部、证监会联合发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》。《通知》提出,要重点关注“关键少数”舞弊导致的财务报告重大错报风险,并建立有效的反舞弊机制
为深化“内控合规管理建设年”工作成效,进一步推进“合规文化周”活动,佛山建行通过多种形式开展合规文化活动,营造人人尽责的合规文化氛围
加强对上市公司内部控制有效性评估和会计师事务所执业质量检查,重点关注上市公司财务报告内部控制有效性情况、内部控制信息披露情况和内部控制重大缺陷整改情况,加大对财务造假和审计舞弊案例的处罚力度,不断增强上市公司财务报告内部控制有效性,持续提升监管效能
内部控制审计是按照确定的审计目标以审计结果为基础,对被审计单位财政、财务收支真实、合法、效益进行分析判断,并发表审计意见的行为。
加强对上市公司实施企业内部控制规范的管理、指导和监督,规范会计师事务所内部控制审计行为,提升上市公司财务报告内部控制有效性和会计信息质量,强化资本市场领域财会监督力度,现将有关事项通知如下
内部控制审计目的是在了解和描述内部控制制度基础上,就内部控制制度本身的完善程度进行评价,评价内部控制是否健全完善,初步形成审计评价意见和建议
2021年以来,台州市财政局不断深化内控建设,坚持查深、查透,直达难点、痛点,通过清单化管理,发挥监督合力,强化结果运用,推动内控建设从“立规距”向“见成效”转变