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苏州综保区召开加强子公司内控及财经纪律工作会议

综保区管理办召开加强子公司内控及财经纪律工作会议,综保区管理办副主任王奇学、派驻区经发委纪检组组长季晓丰、综保区管理办计财部主任刘音,计财部、内控内审室、各子公司主管以上管理人员以及其他相关人员参加了会议

2022-03-22 08:48:06 查看

国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议

3月17日,国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议。国资委党委委员、副主任袁野出席会议并讲话,总会计师赵世堂主持会议

2022-03-21 11:53:23 查看

上市公司财报内控领域明确 严打财务造假审计舞弊

3月18日,财政部、证监会联合发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》。《通知》提出,要重点关注“关键少数”舞弊导致的财务报告重大错报风险,并建立有效的反舞弊机制

2022-03-21 10:41:13 查看

建行佛山市分行多措并举推进“内控合规管理建设年”工作

为深化“内控合规管理建设年”工作成效,进一步推进“合规文化周”活动,佛山建行通过多种形式开展合规文化活动,营造人人尽责的合规文化氛围

2022-03-21 08:46:11 查看

财政部和证监会联合发文--强调防范财报内控七大风险

加强对上市公司内部控制有效性评估和会计师事务所执业质量检查,重点关注上市公司财务报告内部控制有效性情况、内部控制信息披露情况和内部控制重大缺陷整改情况,加大对财务造假和审计舞弊案例的处罚力度,不断增强上市公司财务报告内部控制有效性,持续提升监管效能

2022-03-19 11:39:55 查看

内部控制审计评价要怎样做?

内部控制审计是按照确定的审计目标以审计结果为基础,对被审计单位财政、财务收支真实、合法、效益进行分析判断,并发表审计意见的行为。

2022-03-19 11:35:10 查看

《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》--财政部、证监会

加强对上市公司实施企业内部控制规范的管理、指导和监督,规范会计师事务所内部控制审计行为,提升上市公司财务报告内部控制有效性和会计信息质量,强化资本市场领域财会监督力度,现将有关事项通知如下

2022-03-19 10:21:04 查看

内控审计,到底怎么做:方法、要点(以行政事业单位为例)

内部控制审计目的是在了解和描述内部控制制度基础上,就内部控制制度本身的完善程度进行评价,评价内部控制是否健全完善,初步形成审计评价意见和建议

2022-03-19 08:30:42 查看

浙江省台州财政“镜”“尺”“鞭”三举措助推内控建设“见成效”

2021年以来,台州市财政局不断深化内控建设,坚持查深、查透,直达难点、痛点,通过清单化管理,发挥监督合力,强化结果运用,推动内控建设从“立规距”向“见成效”转变

2022-03-18 13:13:09 查看