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如何加强农业科研机构的内部控制!

从事农业活动极易受到天气等自然条件的影响,因此,要在掌握本单位研究对象特点的基础上开展业务,不断完善业务管理流程,针对一些专项研究项目制定相应的应急措施。完善内控体系,将职权分开,严格控制资金流向,让单位内各部门相互牵制,形成有效约束,真正降低风险的发生

2022-03-26 13:19:54 查看

提升上市公司财报内部控制有效性 需要从三方面形成合力

日前,财政部、证监会联合发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》(以下简称《通知》)。两部门下发《通知》,主要是为了加强对上市公司实施企业内部控制规范的管理、指导和监督,规范会计师事务所内部控制审计行为,提升上市公司财务报告内部控制有效性和会计信息质量

2022-03-26 09:19:09 查看

陕西省财政厅发挥内控风险防范作用 把好财政资金支付安全关

近期,省财政厅认真组织开展内控考核自查,以发现问题、研究问题、解决问题为手段,从制度建设、制度执行入手,查找制度薄弱环节、补充完善制度空缺、筑牢制度保障根基,切实加强财政资金支付中的风险管控与监督制衡,努力把好财政资金支付安全关

2022-03-25 10:26:48 查看

安徽省财政厅持续推进财政内控制度建设和内控执行

近日,省财政厅召开内控委全体会议,审议通过新修订(制定)的专项风险内控办法和《2022年厅内控检查工作方案》,并对下一步抓好贯彻落实、持续推进财政内控建设进行部署。受厅党组书记、厅长、内控委主任谷剑锋委托,厅党组成员、副厅长、内控委副主任朱长才主持会议,厅领导,二级巡视员,驻厅纪检监察组及各处室单位负责同志参加会议

2022-03-25 09:51:34 查看

黄浦区财政局加强内控建设 为财政安全运行保驾护航

黄浦区财政局通过“四个结合”加强内控建设,为财政安全运行保驾护航。一是结合党风廉政建设,切实增强内控意识

2022-03-25 08:48:46 查看

财政部福建监管局:召开内控委会议 研究谋划2022年度内控工作

为进一步做好2022年度机关内控工作,推动内控制度执行落实,近日福建监管局召开内控委会议,学习传达有关文件精神,讨论研判2022年度内控工作计划,研究部署年度机关内控重点工作

2022-03-24 11:45:06 查看

企业内控、内审、风险管理与合规关系!

合规管理,可简称合规,多来自于企业组织的外部要求,例如国家法律法规、行业的监管规定等等。企业组织也会自己定立一些规章制度来约束各经营单位、部门、员工等的经营行为

2022-03-24 09:09:27 查看

解决制造业企业内部控制体系建设存在问题的措施

制造企业需重视企业内部环境的治理。根据企业内部环境现状,采取相关措施优化内部环境,为企业内部控制的管理奠定坚实基础。一方面,制造企业需加大对财务人员的管理力度

2022-03-23 12:24:36 查看

内部控制:对下属部门及附属公司的管理控制

在企业集团中,内在的经济联系要求各成员遵循统一的战略思想,共同实现集团的战略目标,而各成员之间是专业分工、独立经营的。这就产生了如何设计集团领导体制的问题

2022-03-23 09:19:45 查看