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分享:2022年内部审计述职报告

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上

2022-12-27 12:05:15 查看

四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量

财政部、国资委、银保监会和证监会于26日联合发布关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知

2022-12-27 08:20:43 查看

合同管理审计中的风险和问题!

合同管理是公司经营管理的一项重要内容,有效的合同管理,可以减少经营失误,提高经济效益及依法维护公司的合法权益,降低公司在经营过程中因合同引起的法律风险

2022-12-26 14:44:49 查看

浅谈信用卡中心内部控制评价、监督检查模式革新

近年来,监管部门陆续出台各项监管政策,如《银行业金融机构从业人员行为管理指引》《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年

2022-12-26 12:08:04 查看

财政部四川监管局:抓早抓小 抓长抓常 深入推动财政内控提质增效

财政内控是财政部贯彻落实党中央、国务院决策部署,提高财政治理效能的重要举措。部党组和部内控委明确要求,充分认识财政内控的重要意义

2022-12-26 08:36:45 查看

内控体系工作报告【参考】

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。为全面掌握集团当前内部控制体系建设与监督工作

2022-12-23 17:00:55 查看

内部控制工作总结!

 20XX年,公司按照工程公司(20XX)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系

2022-12-23 14:26:39 查看

企业内部控制七大典型问题

最高层领导未能在企业整体范围内清晰强调内控工作的重要性;最高层领导未能参与整体内控目标制定的活动

2022-12-23 10:48:07 查看

“四字诀”全面提升内控管理水平

近年来,昌邑农商银行深入贯彻省市联社和监管部门内控管理要求,高度重视内勤人员业务知识掌握,结合自身实际,打造内勤业务知识“四字诀”,强化措施,狠抓工作落实,持续夯实内控基础

2022-12-23 08:16:09 查看