企业内部控制——资金
第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第2条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
2023-03-18 09:05:20
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第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金使用效率,控制资金风险,特制定本制度。第2条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
合同管理是企业管理的重要环节,是降低企业法律风险,提高企业经济效益的重要手段。在企业中,如何合理运用内部控制理论,加强内部监督,规范合同管理,促进企业的事业不断健康发展是财税人员的一项挑战。
大多数企业的内部控制发展,往往会经历从无到有、从简单到丰富的过程。一些企业经过一段时间基本解决了内控缺失的问题之后,却会面临内部控制过于庞杂的问题
大型企业中,管理体系建设并不少见,但也有不少陷入“孤立式”建体系的陷阱;社会上也不乏专业服务机构,单维的方法论非常容易助推“孤立化”的体系建设。
近年来,工行太原分行紧紧围绕从严治行要求,持续探索完善内控管理的新方式新方法,针对内部控制薄弱环节,积极采取多种举措,不断夯实内控管理基础
近日,财务处牵头组织召开“内部控制体系建设”项目总结会,标志着我院内部控制体系建设项目取得阶段性成果并进入执行阶段。申康医院发展中心审计内控部张婷主任
为进一步加强内控管理,有效防范和化解操作风险,确保旺季安全运营,近日,南通农商银行组织开展突击查库行动,对业务库及全辖76家网点现金、重要空白凭证、印章进行全面突击检查