上市公司审计委员会如何有效应对内外部的指控挑战
近年来,境内外上市公司频繁出现关于公司经营诚信缺失及财务状况真实性存疑的负面报道,引起证券市场投资者及监管机构的高度关注。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
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内部审计是企业治理的核心,关键在于强化风险管理、增强控制效能及提升治理流程。然而,尽管其重要性备受肯定,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名,内控管理师报名官网
对企业来讲,内部控制就是这套规则体系,我们一直强调公司建立完善控制制度的重要性,这是企业管理风险的重要基础。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
第一条 为了规范内部审计工作,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益的作用,进一步促进山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的自我完善和可持续健康发展,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
一、企业经营行为负面清单(一)不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资(二)向其它企业投资或者为他人提供担保,不得超过企业章程规定的限额;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
经过全球数千名利益相关者的多年努力,内部审计师协会 (IIA) 于 2024 年 1 月 9 日发布了全球内部审计标准(标准)。该标准自发布一年(2025 年 1 月 9 日)起生效。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
一是坚持制度先行,优化顶层设计。共修订补充薪酬管理、绩效考核、工资总额、用工管理等各项制度×项,修改完善条款×余条。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
中兴通讯出口管制合规管理组织体系主要由出口合规委员会、合规管理委员会、出口管制合规部等机构组成,分别履行出口管制合规管理的监督、决策和执行职能。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名
对企业来讲,重要的就两件事儿,一个是战略管理,一个是组织建设,都以动态横、纵向结构化业务为根本。组织建设体现为追求效率的能力提升,保障战略实现。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名