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我爱我家:内部审计管理制度(2024年3月)

第一条 为保障我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理活动的健康运行,建立健全内部审计制度,实现内部审计工作的制度化、规范化,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-11 08:22:43 查看

货币资金的内部审计案例

xx公司是某集团旗下的一家商业类公司,主营零售业务,并与某网 站合作开展网上售货业务。2009年,集团内部审计部门对xx公司2008年 度财务报表进行常规性内部审计。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-10 13:46:54 查看

沂南县财政局发扬“严真细实快”作风 推动财政内控建设行稳致远

为扎实推动财政内控建设向深向实,充分发挥内控在财会监督中的应有作用,沂南县财政局把加强财政内控建设作为强化作风建设的有力抓手,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-10 08:29:33 查看

昆仑金融租赁深入推进内控合规体系建设纪实

近年来,昆仑金融租赁以“内控为基、合规为先、风险为本”为原则,建立了一套完整、科学、有效的内控风险合规体系,助力公司高质量发展。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-09 13:55:05 查看

从内控角度谈公立医院合同管理信息化效果及问题

加强合同管理可有效降低公立医院经营中存在的风险,清晰的业务管理流程及健全完善的合同管理制度是控制风险的有效方法,也是顺利开展工作的保障。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-09 08:22:41 查看

打造可持续集成型合规管理体系的思路与方法

企业建立管理体系并没有优劣好坏之分,参照标准建体系,是一种方法,但并不意味着体系就一定有效;结合企业现实、采用差异化方法,其结果也未必就不满足体系标准。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-08 13:50:15 查看

风险管理与内部控制到底谁包含谁?

内部控制是一个由主体的董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为实现运营、报告和合规管理目标提供合理保证的过程。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-08 08:26:00 查看

关于工会经费管理与使用有关政策42个详细解答

一、工会经费支出管理与使用具体原则:遵纪守法;依法获取;经费独立;预算管理;服务职工;勤俭节约;民主管理;公开透明。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-07 13:38:10 查看

分享:采购与付款内控制度(2024年2月)参考

第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《企业内部控制基本规范》及配套指南、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-07 08:16:39 查看