Location
咨询电话

151 0105 1188

内部控制应用指引对每个企业都有用吗

内控指引是否真正的有用,关键在于是否能领悟到指引的内在理念,以及是否能够与企业实际相结合。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-14 13:50:38 查看

内控流程审核常见五大误区!

审核属于流程运行中关卡,是流程运行中的短暂停留,短暂停留的目的是审视是否存在合规问题或风险,没有则及时放行。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-14 08:26:11 查看

被先验性方法束缚的内控、合规与风险管理是否还有现实的应用意义

相对企业中业务管理、正统的大职能管理,内控、合规管理与风险管理是从“保证有效性”的维度,孵化出来的几项细分职能。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-13 13:46:14 查看

财政部新疆监管局:监管一处对照学习 持续加强内控工作

近日,新疆监管局监管一处为进一步加强内控工作,持续强化内控意识,变“要我内控”为“我要内控”,组织深入学习财政部内控委会议精神,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-13 08:20:07 查看

【实践】中国纸业构建“五位一体”大风控体系

“五位一体”指法务、合规、内控、风险和审计通过科学协作、密切配合实现企业风险闭环管理。中国纸业“五位一体”的特色在于法务侧重于“用”,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-12 13:52:33 查看

财政部河南监管局:认真开展“内控质量提升年”活动 推动内控工作取得实效

2024年,河南监管局按照“内控质量提升年”活动要求,坚持自我革新,严格自我约束,不断完善权力运行制约和监督机制,构建严密审慎、安全规范的内控工作体系,推动内控工作走深走实。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-12 08:21:12 查看

货币资金的舞弊及案例分析

在企业的日常经营活动中,货币资金是企业流动性最强、风险最高的资产之一。本文将从货币资金舞弊的常见手段出发,探讨相应的审计策略,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-11 13:38:23 查看

财政部河北监管局:监管一处抓好内控工作提高监管质效

近日,河北监管局监管一处召开专题会议,传达学习财政部内控委会议精神,研究部署完善内控制度工作,推动完善财政监管闭环管理,进一步提质增效。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-11 08:25:39 查看

如果没有内部审计,企业将会怎样?

1.如果不实施内部审计,组织会受到什么样的损失?如果没有内部审计的监督,组织依靠内部控制和外部审计是否能够管控风险、舞弊?当然,内部审计也是广义内部控制的一部分,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-10 14:01:00 查看