为强化内控制度执行,切实提高风险防控能力。近期,我局组织开展全局2024年度内控制度执行落实情况自查工作。内部控制委员会办公室牵头制定内控自查工作方案,明确机关运行、内部管理、内控建设、业务工作、党建党务、廉政建设等6大自查领域,成立两个自查工作小组,对照有关制度文件,通过资料核查、流程复盘、数据比对等方式开展交叉互查。过程中聚焦问题导向,对业务流程合规性、制度执行偏差等进行深入梳理,同步建立问题台账,记录整改建议。目前现场检查工作已顺利完成,后续将针对检查发现的问题和排查出的薄弱环节研究制定整改措施,完善内控机制,以查促改提升规范化管理水平。