深化内控管理 夯实合规根基——中铁六局呼和铁建公司召开内控、风险、合规“一体化”管理研讨会
为扎实内控合规基础,持续提升合规管理成效,2月6日至9日,中铁六局呼和铁建公司在公司本部召开了内控、风险、合规“一体化”管理研讨会
为扎实内控合规基础,持续提升合规管理成效,2月6日至9日,中铁六局呼和铁建公司在公司本部召开了内控、风险、合规“一体化”管理研讨会
财政部天津监管局深入贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神,不断夯实审核工作基础,持续强化内控机制建设,推动预算审核工作提质增效。
近日,三北局全面贯彻党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会部署,按照全国林草工作视频会议对2023年林草重点工作安排,认真总结2022年度内控工作,科学谋划下阶段内控建设重点工作。
外部内部控制审计主要是民营企业委托会计师事务所等社会审计机构对企业内部控制制度缺陷进行分析,并识别企业内部控制内容、内部控制流程以及内控风险机制的有效性
日前,市财政局出台《关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》,对采购人、代理机构和监管部门强化政府采购内控管理提出明确要求。
2019年、2020年分别印发了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》和《关于做好2021年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》
本文将从近两年来IPO被否案例审核中,分析内控问题到底问什么?帮助企业了解在A股IPO过程中应如何顺应监管趋势,满足监管要求
为认真贯彻落实厅党组关于加强厅直系统内控管理工作有关要求,推动建立与“三年上台阶”各项目标任务相适应、与“大监督体系”建设相符合的内控管理体系
内控表现为一套流程,内控流程设计与再造的总体思路和要求很多,我的体会是至少包括建评分离、依法合规、全面覆盖、自上而下、三个导向、适度制衡、突出重点、前位控制