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财政部河南监管局:夯实责任 扎实开展内控自评工作

  河南监管局坚决贯彻落实部党组、部内控委、部领导关于加强财政内控工作的指示精神,认真做好2021年度内控自查自评工作,不断提升内控管理水平,有效防范业务、管理与廉政风险,构建事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

2021-11-29 09:39:27 查看

国家电网:深化合规管理建设 保障企业健康发展

国家电网有限公司(以下简称国家电网)于2019年启动合规管理工作,经过两年多的实践,已初步建成贯穿企业各层级、覆盖各主要领域的合规管理体系,并实现了体系的初步运行。

2021-11-26 11:26:04 查看

中国银保监会办公厅关于持续深入做好银行机构 “内控合规管理建设年”有关工作的通知

今年以来,各银行机构和各级监管部门认真贯彻落实“内控合规管理建设年”相关部署,聚焦重点领域、瞄准薄弱环节,强化整治、补齐短板,将狠抓内控合规管理与提升金融风险防控能力、服务实体经济高质量发展紧密结合,取得了阶段性成效。

2021-11-26 11:02:52 查看

关于印发《事业单位成本核算具体指引——公立医院》的通知

为建立政府成本核算指引体系,加强公立医院成本核算工作,根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位成本核算基本指引》(财会〔2019〕25号)等规定,我部制定了《事业单位成本核算具体指引——公立医院》,现予印发,请遵照执行。

2021-11-26 10:58:45 查看

内控--成都市强化内部控制管理规范采购权力运行

按照省财政厅相关工作要求,2021年3月至6月,成都市财政局组织开展政府采购内控管理制度专项清理检查,全覆盖检查市、区(市)县两级共4151家采购人内控制度建设情况,进一步压紧压实采购人政府采购主体责任,督促采购人规范开展政府采购活动。

2021-11-25 10:35:48 查看

四川会理市强化内部控制及内部监督 确保财政资金及干部双安全

 为进一步严肃财经纪律,规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,提高财政管理水平,加强廉政建设,近年来,会理市财政局加强财政内部监督,强化内部流程控制,对财政工作风险进行有效防范和管控,促进了工作的程序化、规范化。

2021-11-25 10:24:26 查看

财政部浙江监管局:以查促学 强化内控制度学习

  熟悉掌握内控制度,是确保内控制度贯彻执行到位的前提和基础。近期,浙江监管局组织开展内控制度抽测,采用随机抽测、面对面考评的形式,对干部职工从事业务高度相关的内控制度掌握情况进行抽测,切实强化内控制度学习,持续提升内控意识。

2021-11-23 15:51:32 查看

内控体系建设--浙江省绍兴市新昌财政:“财政内控2.0版” 构筑廉政风险“防火墙”

  新昌县财政局坚持底线思维,突出重点领域,完善制度堵塞漏洞,精简流程提高效率,以“财会+党内”监督相融合,打造财政内控2.0版新模式,筑牢廉政风险“防火墙”。

2021-11-23 14:07:46 查看

内控-财政部河南监管局:强化权力制约 持续推进内控建设

  11月15日,河南监管局召开2021年内控委第二次会议,河南局内控委主任申光晓主持会议并领学财政部部长、内控委主任刘昆同志的文章——《以高度政治自觉 强化权力监督 深化财政内控工作》,通过新修订的《河南监管局内控操作规程(2021)》,监管二处、监管三处汇报2021年内控工作开展情况。

2021-11-22 13:50:24 查看