内控政策:企业内部控制审计指引
第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》
2022-07-04 08:16:26
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在税务人员的指导和帮助下,我们认真梳理了12大业务模块50个关键业务流程,并根据内控测试情况针对性地优化6个税务内控节点”
民营制造企业制造的产品涉及日常生活的诸多方面,对社会经济的稳健发展起到了积极的促进作用。随着行业竞争程度的加剧
6月27日,集团公司印发《邮政普遍服务行政处罚企业内控管理办法》(以下简称《办法》),并发出通知
在往年填报内控报告的时候,经常有单位咨询这样一个问题:我们单位既不是行政单位,也不属于事业单位,还需要填报《内控报告》吗
第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护股东合法权益
为深入开展“风险管理年”活动,推动内控体系建设落地见效,助力公司高质量发展,近日,山东农担召开内控体系建设成果宣贯培训暨试运行启动会