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内控政策:企业内部控制审计指引

第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》

2022-07-04 08:16:26 查看

企业内部控制常见漏洞!

内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内

2022-07-02 15:11:34 查看

无锡农商银行与当地税务共建税务内控体系 激发税银互动活力

在税务人员的指导和帮助下,我们认真梳理了12大业务模块50个关键业务流程,并根据内控测试情况针对性地优化6个税务内控节点”

2022-07-02 10:28:32 查看

民营制造企业发展:需要处理好方方面面的问题,特别是财务内控

民营制造企业制造的产品涉及日常生活的诸多方面,对社会经济的稳健发展起到了积极的促进作用。随着行业竞争程度的加剧

2022-07-01 13:48:18 查看

内控管理:完善企业内部会计控制应充分发挥内审的作用

新世纪之后,我国经济一直保持着稳步发展的态势,国有企业发挥着不可磨灭的功绩,有着引领的作用。

2022-07-01 11:16:55 查看

中国邮政集团公司印发《邮政普遍服务行政处罚企业内控管理办法》

6月27日,集团公司印发《邮政普遍服务行政处罚企业内控管理办法》(以下简称《办法》),并发出通知

2022-07-01 08:36:32 查看

自收自支的事业单位还需要编报《内控报告》吗?

在往年填报内控报告的时候,经常有单位咨询这样一个问题:我们单位既不是行政单位,也不属于事业单位,还需要填报《内控报告》吗

2022-06-29 13:38:25 查看

参考!某上市公司内部控制制度(2022年6月修订)

第一条 为加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护股东合法权益

2022-06-29 11:25:36 查看

山东农担召开内控体系建设成果宣贯培训暨试运行启动会

为深入开展“风险管理年”活动,推动内控体系建设落地见效,助力公司高质量发展,近日,山东农担召开内控体系建设成果宣贯培训暨试运行启动会

2022-06-29 08:48:58 查看