Location
咨询电话

400 689 0958

“三重一大”审计:实务方法总结(附:案例分析)

“三重一大”决策制度是指凡属重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金事项,必须经集体讨论作出决定。作为国有企业科学决策的重点环节,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-25 08:38:33 查看

国资委监管企业招标投标合规管理重点内容

国有企业的招投标活动除了应当遵循《民法典》《招标投标法》《招标投标法实施条例》等一般规范招投标活动的法律法规外,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-24 13:54:57 查看

销售与收款内控专项审计报告

根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-24 08:26:31 查看

聚焦关键环节与重点岗位:213个廉洁风险点及防控策略

聚焦关键环节与重点岗位:213个廉洁风险点及防控策略;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-23 13:46:51 查看

财政部:关于加强行政事业单位数据资产管理的通知

为贯彻落实《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,加强行政事业单位数据资产管理,充分发挥数据资产价值作用,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-23 08:25:27 查看

自2024年7月1日起施行!《银行函证工作操作指引》正式印发!

自2024年7月1日起施行!《银行函证工作操作指引》正式印发!内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-22 14:05:28 查看

2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作启动

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,推动各级行政事业单位完善内部控制建设,持续提升财会监督效能,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-22 08:28:46 查看

法务、合规、风险、内控、审计实战案例解析

新形势下,进一步推进企业法治建设,是深入学习贯彻法治思想、认真落实全面依法治国战略部署的重要内容,是推动企业战略升级、改革发展的重要保障。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-21 13:56:46 查看

内部审计新思路:企业发展与风险管理的关键驱动

审计创新,就是要适应形势发展和审计工作自身发展的要求,不断研究新情况,解决新问题,采取新举措,推动审计工作与时俱进。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-02-21 08:30:05 查看