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从内控角度谈公立医院合同管理信息化效果及问题

加强合同管理可有效降低公立医院经营中存在的风险,清晰的业务管理流程及健全完善的合同管理制度是控制风险的有效方法,也是顺利开展工作的保障。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-09 08:22:41 查看

打造可持续集成型合规管理体系的思路与方法

企业建立管理体系并没有优劣好坏之分,参照标准建体系,是一种方法,但并不意味着体系就一定有效;结合企业现实、采用差异化方法,其结果也未必就不满足体系标准。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-08 13:50:15 查看

风险管理与内部控制到底谁包含谁?

内部控制是一个由主体的董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为实现运营、报告和合规管理目标提供合理保证的过程。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-08 08:26:00 查看

关于工会经费管理与使用有关政策42个详细解答

一、工会经费支出管理与使用具体原则:遵纪守法;依法获取;经费独立;预算管理;服务职工;勤俭节约;民主管理;公开透明。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-07 13:38:10 查看

分享:采购与付款内控制度(2024年2月)参考

第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《企业内部控制基本规范》及配套指南、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-07 08:16:39 查看

华润三九:内部审计制度、审计委员会实施细则(附全文)

《内部审计制度》共九章六十条,制度规定的内部审计是指华润三九内部独立、客观的监督、评价和建议活动,通过运用系统、规范的方法,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-06 14:05:27 查看

农行齐河县支行大力强化内控护航安全经营

进入2024年,为进一步促进全行安全经营,农行齐河县支行大力加强内控管理,多措并举,突出重点,不断提升内控管理水平和案防工作能力,取得明显成效。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-06 08:25:15 查看

上市公司内部审计制度:新里程

第一条 为加强和规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-05 14:00:36 查看

企业内部控制的九大过度控制现象

好的内部控制,某种程度上就是取得多个控制目标间的平衡,比如风险控制与效率平衡。而一旦内部控制过度时,会容易打破某种平衡,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-05 08:26:49 查看