为贯彻落实财政部党组和财政部内控委会议关于加强财政内控的决策部署,进一步提高内部管理水平,按照2022年局内控工作计划,浙江监管局积极部署开展2022年内控制度执行情况自查工作。
一、高度重视,持续增强内控意识。强化财政内控是贯彻落实党中央大政方针和财政部党组工作部署、健全现代财税体制的重要保障。浙江监管局站在全面从严治党的高度,重视内控工作,充分认识内控自查自纠工作的重要意义,以严肃态度严格标准开展自查自纠和整改落实工作。通过开展内控自查工作,及时查找风险,校正偏差,清除隐患,夯实内部控制基础。
二、制订方案,分段明确自查要求。为确保内控自查工作的顺利开展,浙江监管局制订了切实可行的工作方案,确保自查工作有序推进。将自查工作分为自查准备、处室自查、交叉检查及总结整改四个阶段,分段明确完成时限和具体要求,确保任务按时完成。根据本年度工作实际开展情况,突出重要性原则,坚持问题导向,合理确定自查内容,确保业务全覆盖。
三、落实整改,有效提升工作实效。对发现的问题,认真分析原因,制定切实可行的整改措施,确保整改措施落实到位。能及时整改的,第一时间整改;需完善相关制度机制的,明确时间表、责任人,及时完善。内控办负责人及时向内控委汇报自查发现问题和整改情况,确保以查促控发挥实效,推动内控执行力水平再上新台阶。
内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。