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财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控操作规程修订

财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控操作规程修订;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-21 08:25:51 查看

企业内部控制与合规管理的整合之

通过企业内部控制与合规管理的整合,财务管理水平可以显著提升。整合后的系统能够帮助企业更加高效、透明地管理财务活动,确保财务数据的准确性和合规性,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-20 08:22:02 查看

云南省财政厅召开内部控制委员会会议

10月12日,云南省财政厅召开2024年内部控制委员会会议,传达学习省人民政府和财政部相关专题会议精神,研究调整厅内部控制委员会组成人员,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-19 08:24:44 查看

企业内部控制与合规管理的整合

通过整合企业内部控制与合规管理,企业可以显著提高违规行为的识别水平。这种整合不仅能减少管理冗余,优化资源利用,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-18 13:49:04 查看

山西省财政厅着力提升财政管理内控成效

今年以来,省财政厅聚焦财政管理的各环节,以问题为导向,深入剖析查找不足,重实效、出实招,推动内控管理水平和财政工作成效“双提升”。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-18 08:26:01 查看

审计整改管理办法

为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-17 14:06:16 查看

分享:南方中金环境股份有限公司内部控制基本规范(2024年10月)

第一条 为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-17 08:21:11 查看

中国企业内部控制常见漏洞

内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-16 13:58:50 查看

财政部北京监管局:持续完善内控制度体系 强化内控制度执行

近期,北京监管局以经济责任审计整改为契机,坚持问题导向,围绕主责主业,立足工作实际,突出工作重点,持续完善内控制度体系,强化内控制度执行,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-10-16 08:26:28 查看