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内部控制审计:内容、程序、方法

内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-30 13:58:14 查看

丹江口市开展采购人内控建设分级管理试点工作:完善约束机制 规范采购行为

丹江口市开展采购人内控建设分级管理试点工作:完善约束机制 规范采购行为;内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-30 08:21:51 查看

证监会发布上市公司2023年年度财务报告会计监管报告

截至2024年4月30日,A股市场共有5,354家上市公司披露了2023年年度财务报告,其中主板3,195家、创业板1,340家、科创板571家、北交所248家,实现盈利的4,228家、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-29 14:05:07 查看

北京工会打造财务内控一体化管理平台 为工会财务资产装上“智慧之锁”

“财务内控一体化系统的上线,解决了很多复杂的统计工作问题,让统计工作便捷高效,也让财务流程更加透明。”内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-29 08:25:02 查看

筑牢内控合规“防火墙”夯实高质量发展根基

近年来,江苏张家港农商银行紧守合规银行建设目标,强化合规案防工作领导小组顶层统筹,不断推动各层级落实主体责任,凝聚各部室横向协同、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-28 13:46:34 查看

行政事业单位内部控制规范解读

1.产生在西方,最初的控制形式是“内部牵制”。这种古老的管理思想发源于古埃及的国库管理制度,即公元前 3 600年以前的美索不达米亚文化时期。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-28 08:26:18 查看

分享 科大讯飞:最新内部审计制度(2024年8月)

第一条 为了规范科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,防范和控制公司经营风险,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-27 13:56:06 查看

内控审计要切中要害,要做到六个不放过!

内部控制审计,尤其结合经营审计,是内部审计实务中非常重要的领域之一,也是审计发挥经营管理价值的重要领域。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-27 08:30:32 查看

内控问题原因分析的六个视角!

在内控建设、内控审计与评价、内控诊断过程中,仅查找了内控问题不行,还要提出内控改进建议。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-08-26 13:54:24 查看