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一图读懂“1+3+N"风险管理与内控办法

公司风险管理与内部控制办法 解读参考

2022-02-09 13:17:41 查看

采购与付款循环内部控制(例)!

“内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。

2022-02-09 13:13:47 查看

内部控制不相容岗位明细清单!

不相容职务分离控制,是内部控制措施中首要和重大的控制措施,对于发挥控制作用和实现内部控制目标起着决定性作用。不相容职务是指哪些由一个人担任,极可能发生错误或舞弊行为,又可能掩盖其错误或舞弊行为的岗位

2022-02-09 13:07:53 查看

浙江省绍兴市新昌财政突出内控管理 筑牢财政资金安全“防火墙”

新昌财政局始终秉持“业务开展与内控规范协同发展”的思路,把内控工作作为推动业务工作落地见效的重要抓手,把内控要求嵌入工作的各个环节和重要节点

2022-02-08 11:57:20 查看

业务数据不真实、内控管理不规范被罚11.5万元--太平洋人寿保险平顶山中心支公司

河南银保监局平顶山银保监分局发布处罚通告:中国太平洋人寿保险股份有限公司平顶山中心支公司业务数据不真实、内控管理不规范被罚11.5万元;对总经理助理闫敏予以警告,并处1万元罚款

2022-02-08 11:53:58 查看

国资委《关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2021〕299号)

国资委《关于做好2022年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2021〕299号)

2022-01-13 20:47:31 查看

江苏监管局:强内控 建机制 在苏中央预算单位织密风险防控网

  近期,为进一步推动行政事业单位内控规范化建设,江苏监管局结合细化落实会计监管先行先试工作,按照“统一管理、分级实施”的原则,对82家牵头在苏中央预算单位内控报告执行情况进行了调查和分析。(内控管理师报名)

2022-01-06 09:55:05 查看

内控-财务报告内部控制评价实务

财务报告内部控制评价是内部控制评价业务层面的重要内容之一,是对财务报告内部控制设计及运行有效性的评价。

2021-12-17 13:44:54 查看

内部控制的关键控制点包括什么?

内部控制的关键控制点包括什么?一是审批控制点。把收支审批点作为关键点,是为了控制资金的流入和流出,审批权限的合理划分是资金营运活动业务顺利开展的前提条件。

2021-12-16 11:47:17 查看