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酒泉市委网信办制定合同管理内部控制制度

2022-02-28 08:18:29

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       近期,甘肃省酒泉市委网络安全和信息化委员会办公室落实审计整改,制定了合同管理内部控制制度,进一步强化了风险管控。

       去年年底,酒泉市审计局在该市市委网络安全和信息化委员会办公室领导干部经济责任审计中,发现该单位存在购买服务合同付费条款约定不严谨,合同中费用支付结算的条款未与服务项目实施情况相结合,存在较大风险的问题。对此,审计建议该单位进一步强化风险管控,加强对经济合同的管理,建立健全单位合同内部管理制度,在合同中将费用支付条款与项目实施情况相结合,切实规范合同签订及费用支付行为,保障合同双方权益。

       该单位对此高度重视,于近期制定了《市委网信办合同管理内部控制制度》,对单位合同管理机构及职责设定、合同的订立与审批、履行与跟踪、监督与检查、合同档案管理等方面予以明确。制度要求,合同订立要严格履行审批程序,强化事前、事中、事后监管,草拟重大合同文本时要进行充分的前期资料收集、调查了解,在合同中对付费条款进行明确约定,并委托相关部门对合同内容进行合法性审核。制度明确,各科室作为合同管理的具体执行机构,要对合同管理工作进行合理规划,实现合同管理与预算管理、项目管理、收支管理相结合,并积极跟踪分析合同履约进度及履约情况,及时汇报合同履行过程中出现的违约事项,研究应对解决方案。 

转自:中国审计报



内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。

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