近期,财政部深圳监管局深入贯彻落实财政部内控委员会工作部署,扎实推进内部控制建设,坚持以“夯制度、促规范、提效能”为核心目标,遵循“系统谋划、整体推进、问题导向、持续改进”的基本原则,启动全局内控操作规程修订工作,全面梳理关键业务环节,进一步织密内控执行链条,推动财政监管工作规范化、精细化和高效化发展。
一是全面梳理职责流程,查找制度漏洞。局党组高度重视,组织各处室对照《财政部监督评价局(内控办)2025年工作要点》等规定,逐项梳理岗位职责、业务流程、操作指引和工作台账,围绕审批、征缴、核查、调研、绩效评价等关键环节,查找制度建设薄弱点,形成问题清单和整改建议,确保修订工作做到不留空档、不留盲区。
二是推进内控与业务深度融合。局内控委将业务工作推进与内控要求统一考虑、同步部署,将审核把关、监督检查等具体流程与内控规范有机结合。通过专题研讨、案例分析等方式,推动干部深刻理解“流程即制度、制度即责任”,切实提升内控意识,把内控要求融入日常业务、嵌入岗位职责。
三是增强制度执行力和可操作性。修订工作坚持问题导向、实践导向,对原有规程中不够精准、不够清晰、执行“断点”多的条款进行了全面优化。重点突出流程节点、责任主体、监督链条等内容,确保规程更加契合监管实际、更加便利执行。同步开展自查互评,由机关党委牵头组织对各处室流程执行情况开展抽查,确保新规程落地见效。
四是推动形成常态化内控建设机制。将内控操作规程修订作为年度重点任务,在规程修订基础上持续深入学习内控会议精神及相关制度文件,着力解决个别干部对内控制度理解掌握不深不透的问题,增强纪律意识和规矩意识,进一步提升财政监管队伍的专业能力。