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分享:医院财务收支审计报告模板

根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定,审计组从××××年××月××日至××月××日,对省某医院××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-22 13:46:14 查看

内部控制流程优化:各5个原则、方法和步骤

国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-22 08:26:58 查看

会计师事务所选聘制度(2024年1月修订)

第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-21 13:50:15 查看

兰大二院召开内部控制领导小组工作会议

会上,刘立善总会计师领学了《公立医院内部控制管理办法》《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-21 08:30:56 查看

上海证券交易所上市公司内部控制指引

第一条 为推动和指导上海证券交易所(以下简称本所)上市公司建立健全和有效实施内部控制制度,提高上市公司风险管理水平,保护投资者的合法权益,依据《公司法》、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-20 13:48:45 查看

国家林草局规划院内控一体化管理平台通过专家验收

近日,国家林草局规划院召开内控一体化管理平台功能专家验收会。来自国家会计学院、中国农科院、中国林科院和国家林草局发展研究中心、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-20 08:18:17 查看

肥东县古城镇:多措并举加强财政内控建设

为完善财政权力运行制约和监督机制,明确工作内容边界,全面提升工作效率,有效防范廉政风险,不断提高基层财政治理水平,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-19 14:05:39 查看

内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告

202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-19 08:22:57 查看

财产保护控制,从看得见到看不见,从表内到表外,从线下到线上

根据财政部《企业内部控制基本规范》规定,财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-01-18 13:58:21 查看